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【单选题】

一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。下列审计程序中最为适当的是:

A.对用户控制实施测试。
B.对输入关键应用的数据实施编辑测试。
C.对软件许可程序实施综合测试。
D.对执行程序的逻辑实施实质性测试。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

84%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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一个恰当记录的工作底稿应:A.简洁但完整。B.遵守唯一的格式和安排。C.含有业务业务范围的确定应足以实现业务的目标。在制订业务计划时,内部审计师应该考虑:A.重以下哪一项可以使因劣质原材料而引起的完工产品的缺陷降到最低程度A.正确管理产品存审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念A.如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,审计师应该:A.寻求与被审内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:A.有关